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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009323
Monto de la Factura
₲ 5.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.636.862

Retención DNCP
₲ 21.128
Retención IVA
₲ 163.364
Retención Renta
₲ 163.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
8/22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-218103
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.446.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.446.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405364
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica