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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0167690
Monto de la Factura
₲ 512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.814

Retención DNCP
₲ 1.806
Retención IVA
₲ 13.964
Retención Renta
₲ 13.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
9/22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-217947
Monto Contrato
₲ 253.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.737.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.737.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica