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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005357
Monto de la Factura
₲ 2.418.633
Nro. Solicitud de Transferencia
211331
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.254.167

Retención DNCP
₲ 8.443
Retención IVA
₲ 65.963
Retención Renta
₲ 87.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-217927
Monto Contrato
₲ 56.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.656.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.656.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica