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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 46.222.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18552
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.497.473

Retención DNCP
₲ 163.039
Retención IVA
₲ 1.260.614
Retención Renta
₲ 1.260.614
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENDERO DE LUZ S.R.L.
RUC
80058773-1
Número de Contrato
392279
Código de Contratación (CC)
CO-23006-21-199008
Monto Contrato
₲ 798.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.680.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.680.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392279
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIOS PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena