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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 102.561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142903
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.514.563

Retención DNCP
₲ 361.761
Retención IVA
₲ 2.797.118
Retención Renta
₲ 2.797.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENDERO DE LUZ S.R.L.
RUC
80058773-1
Número de Contrato
392279
Código de Contratación (CC)
CO-23006-21-199008
Monto Contrato
₲ 798.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.680.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.680.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392279
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIOS PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena