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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 40.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62629
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.405.947

Retención DNCP
₲ 143.955
Retención IVA
₲ 1.113.055
Retención Renta
₲ 1.113.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENDERO DE LUZ S.R.L.
RUC
80058773-1
Número de Contrato
392279
Código de Contratación (CC)
CO-23006-21-199008
Monto Contrato
₲ 798.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.680.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.680.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392279
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIOS PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena