Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 79.454.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75555
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.770.296
Retención DNCP
₲ 280.258
Retención IVA
₲ 2.166.941
Retención Renta
₲ 2.166.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO DE LUZ S.R.L.
RUC
80058773-1
Número de Contrato
392279
Código de Contratación (CC)
CO-23006-21-199008
Monto Contrato
₲ 798.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.680.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.680.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392279
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIOS PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena