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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023151
Monto de la Factura
₲ 60.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172649
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.602.293

Retención DNCP
₲ 211.961
Retención IVA
₲ 1.638.873
Retención Renta
₲ 1.638.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-14001-20-196556
Monto Contrato
₲ 90.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.925.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.925.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica