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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004213
Monto de la Factura
₲ 12.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94939
Fecha Solicitud de Transferencia
05-08-2016
Fecha de la Transferencia
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.082.224

Retención DNCP
₲ 45.276
Retención IVA
₲ 346.500
Retención Renta
₲ 231.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-16-118821
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.640.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.640.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores