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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008174
Monto de la Factura
₲ 6.633.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116773
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2018
Fecha de la Transferencia
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.307.862

Retención DNCP
₲ 23.638
Retención IVA
₲ 180.900
Retención Renta
₲ 120.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-16-118821
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.640.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.640.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores