Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011900
Monto de la Factura
₲ 9.762.577
Nro. Solicitud de Transferencia
63758
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.187.030
Retención DNCP
₲ 34.435
Retención IVA
₲ 266.252
Retención Renta
₲ 266.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
58/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-205923
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.503.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.503.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398352
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica