Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005223
Monto de la Factura
₲ 2.413.950
Nro. Solicitud de Transferencia
192028
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.271.637
Retención DNCP
₲ 8.515
Retención IVA
₲ 65.835
Retención Renta
₲ 65.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-170915
Monto Contrato
₲ 392.590.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.532.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.532.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353187
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES