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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003105
Monto de la Factura
₲ 22.452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.182.758

Retención DNCP
₲ 82.967
Retención IVA
₲ 320.750
Retención Renta
₲ 641.500
Multa
₲ 224.525

Datos del Contrato

Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178957
Monto Contrato
₲ 54.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.045.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.045.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional