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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-025-0009117
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132629
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909

Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-172007
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.128.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES MÉDICOS E INSUMOS PARA CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional