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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0016377
Monto de la Factura
₲ 10.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186876
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.729.167

Retención DNCP
₲ 36.433
Retención IVA
₲ 281.700
Retención Renta
₲ 281.700
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-182191
Monto Contrato
₲ 130.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.635.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.635.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CREDENCIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional