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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0114152
Monto de la Factura
₲ 46.270.779
Nro. Solicitud de Transferencia
93800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.542.906

Retención DNCP
₲ 163.210
Retención IVA
₲ 1.261.931
Retención Renta
₲ 1.261.930
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24002-21-199335
Monto Contrato
₲ 351.440.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.721.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.721.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388652
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA -AD REFERENDUM EJERCICIO 2021-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios