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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010000
Monto de la Factura
₲ 46.106.564
Nro. Solicitud de Transferencia
215066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.388.372

Retención DNCP
₲ 162.630
Retención IVA
₲ 1.257.452
Retención Renta
₲ 1.257.452
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ASISLAM S.A.
RUC
80099373-0
Número de Contrato
408974
Código de Contratación (CC)
CO-23006-22-213623
Monto Contrato
₲ 731.624.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.382.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.382.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408974
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena