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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009283
Monto de la Factura
₲ 48.848.002
Nro. Solicitud de Transferencia
125657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.968.190

Retención DNCP
₲ 172.300
Retención IVA
₲ 1.332.218
Retención Renta
₲ 1.332.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ASISLAM S.A.
RUC
80099373-0
Número de Contrato
408974
Código de Contratación (CC)
CO-23006-22-213623
Monto Contrato
₲ 731.624.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.382.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.382.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408974
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena