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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 15.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30482
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.170.262

Retención DNCP
₲ 53.114
Retención IVA
₲ 410.673
Retención Renta
₲ 410.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-197155
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.422.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.422.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386650
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores