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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016856
Monto de la Factura
₲ 18.434.880
Nro. Solicitud de Transferencia
56743
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.348.061

Retención DNCP
₲ 65.025
Retención IVA
₲ 502.769
Retención Renta
₲ 502.769
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-208024
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.162.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.162.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores