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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044458
Monto de la Factura
₲ 9.943.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89110
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.456.086

Retención DNCP
₲ 35.436
Retención IVA
₲ 271.186
Retención Renta
₲ 180.792
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115103
Monto Contrato
₲ 253.734.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.524.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.037.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia