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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890

Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-110590
Monto Contrato
₲ 193.493.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.438.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.100.122

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289115
Nombre de la Licitación
CO Nº 01/2015 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterios de sustentabilidad""
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana