Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002612
Monto de la Factura
₲ 4.243.512
Nro. Solicitud de Transferencia
166939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.997.080
Retención DNCP
₲ 14.968
Retención IVA
₲ 115.732
Retención Renta
₲ 115.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
MDS/005/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12018-20-188188
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.764.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.764.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374568
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social