Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 35.802.293
Nro. Solicitud de Transferencia
65704
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.691.585
Retención DNCP
₲ 126.284
Retención IVA
₲ 976.426
Retención Renta
₲ 976.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-225444
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.700.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.700.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421470
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores