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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018343
Monto de la Factura
₲ 755.934
Nro. Solicitud de Transferencia
197729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.370

Retención DNCP
₲ 2.666
Retención IVA
₲ 20.616
Retención Renta
₲ 20.616
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209398
Monto Contrato
₲ 443.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.974.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.985.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINA Y ACCESORIOS.
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert