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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 21.380.900
Nro. Solicitud de Transferencia
162816
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.380.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23026-14-92778
Monto Contrato
₲ 120.558.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.605.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.605.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Varios para Oficina
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)