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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023568
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160194
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.088

Retención DNCP
₲ 8.730
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
₲ 67.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-212735
Monto Contrato
₲ 145.704.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.893.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.893.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional