Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 106.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.700.967
Retención DNCP
₲ 394.540
Retención IVA
₲ 1.525.286
Retención Renta
₲ 3.050.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
109/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-216680
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.685.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.685.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTACION PARENTERAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional