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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 85.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215960
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.365.282

Retención DNCP
₲ 301.228
Retención IVA
₲ 2.329.091
Retención Renta
₲ 2.329.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
109/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-216680
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.685.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.685.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTACION PARENTERAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional