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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0057026
Monto de la Factura
₲ 17.019.915
Nro. Solicitud de Transferencia
64211
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.031.521

Retención DNCP
₲ 60.034
Retención IVA
₲ 464.180
Retención Renta
₲ 464.180
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181202
Monto Contrato
₲ 363.839.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.429.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.429.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)