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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003070
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.167

Retención DNCP
₲ 25.925
Retención IVA
₲ 200.454
Retención Renta
₲ 200.454
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L
RUC
80078594-0
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-172056
Monto Contrato
₲ 244.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.208.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.208.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351945
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)