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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 5.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.869.764

Retención DNCP
₲ 18.236
Retención IVA
₲ 141.000
Retención Renta
₲ 141.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177748
Monto Contrato
₲ 252.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.068.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.068.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE TRAUMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma