Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.558.928
Retención DNCP
₲ 17.072
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 132.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177748
Monto Contrato
₲ 252.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.068.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.068.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE TRAUMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma