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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001122
Monto de la Factura
₲ 3.171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108371
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.851

Retención DNCP
₲ 11.185
Retención IVA
₲ 86.482
Retención Renta
₲ 86.482
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
RUC
2011303-0
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178241
Monto Contrato
₲ 81.384.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.031.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.031.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta