Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 6.486.334
Nro. Solicitud de Transferencia
124835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.486.334
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
75/80/84
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180041
Monto Contrato
₲ 2.193.458.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.884.094.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.884.094.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355836
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667