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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001942
Monto de la Factura
₲ 49.091.812
Nro. Solicitud de Transferencia
62414
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.571.368

Retención DNCP
₲ 190.476
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.472.754
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
75/80/84
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180041
Monto Contrato
₲ 2.193.458.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.884.094.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.884.094.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355836
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667