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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001520
Monto de la Factura
₲ 3.779.541
Nro. Solicitud de Transferencia
127028
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.645.679

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.133.862
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
75/80/84
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180041
Monto Contrato
₲ 2.193.458.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.884.094.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.884.094.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355836
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667