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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 224.591.065
Nro. Solicitud de Transferencia
124031
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.981.920

Retención DNCP
₲ 871.413
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.737.732
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
32/41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177430
Monto Contrato
₲ 2.004.559.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.782.854.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.782.854.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667