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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 12.833.504
Nro. Solicitud de Transferencia
130850
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.983.453

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.850.051
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
32/41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177430
Monto Contrato
₲ 2.004.559.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.782.854.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.782.854.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667