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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004922
Monto de la Factura
₲ 6.158.104
Nro. Solicitud de Transferencia
33392
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.487

Retención DNCP
₲ 21.721
Retención IVA
₲ 167.948
Retención Renta
₲ 167.948
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-176185
Monto Contrato
₲ 27.760.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.148.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.148.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES , COLCHONES Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma