Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764
Monto de la Factura
₲ 6.959.200
Nro. Solicitud de Transferencia
102299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.632.765
Retención DNCP
₲ 25.680
Retención IVA
₲ 102.199
Retención Renta
₲ 198.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179628
Monto Contrato
₲ 61.070.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.374.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.374.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL