Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000835
Monto de la Factura
₲ 1.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.803
Retención DNCP
₲ 4.197
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178320
Monto Contrato
₲ 20.683.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.340.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.340.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"