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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002179
Monto de la Factura
₲ 1.417.550
Nro. Solicitud de Transferencia
24262
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2020
Fecha de la Transferencia
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.343.717

Retención DNCP
₲ 5.124
Retención IVA
₲ 29.092
Retención Renta
₲ 39.617
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179536
Monto Contrato
₲ 91.135.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.571.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.571.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)