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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002691
Monto de la Factura
₲ 411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11218
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.036

Retención DNCP
₲ 1.492
Retención IVA
₲ 7.936
Retención Renta
₲ 11.536
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180891
Monto Contrato
₲ 50.774.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.782.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.782.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365032
Nombre de la Licitación
?ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO?.
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero