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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002268
Monto de la Factura
₲ 3.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36942
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.396.657

Retención DNCP
₲ 13.164
Retención IVA
₲ 50.893
Retención Renta
₲ 101.786
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180891
Monto Contrato
₲ 50.774.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.782.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.782.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365032
Nombre de la Licitación
?ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO?.
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero