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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004072
Monto de la Factura
₲ 3.173.752
Nro. Solicitud de Transferencia
37399
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.023.342

Retención DNCP
₲ 11.689
Retención IVA
₲ 48.343
Retención Renta
₲ 90.378
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181815
Monto Contrato
₲ 26.908.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.269.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.269.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora