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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002599
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.543.346

Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
Retención Renta
₲ 381.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
004-18
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-153019
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.427.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.427.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335927
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH