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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002955
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49325
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.423.840

Retención DNCP
₲ 88.887
Retención IVA
Retención Renta
₲ 687.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
004-18
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-153019
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.427.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.427.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335927
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH