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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000102
Monto de la Factura
₲ 19.801.190
Nro. Solicitud de Transferencia
181987
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.454.709

Retención DNCP
₲ 69.124
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
07/23
Código de Contratación (CC)
CO-14001-23-232817
Monto Contrato
₲ 95.045.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.127.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.127.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409149
Nombre de la Licitación
SEGUROS EN GENERAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica