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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 35.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193425
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.363.064

Retención DNCP
₲ 124.936
Retención IVA
₲ 966.000
Retención Renta
₲ 966.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-172243
Monto Contrato
₲ 336.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.949.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.949.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355537
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo